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總賬系統(tǒng)中已經(jīng)使用的科目設(shè)置輔助核算

時(shí)間:2014年09月28日 點(diǎn)擊: 【字體:

文章導(dǎo)讀:當(dāng)一個(gè)科目已經(jīng)錄入期初余額和本期發(fā)生額后,由于精細(xì)核算的需求,要啟用輔助核算。如何設(shè)置?例:“其它應(yīng)收款”科目期初余額100元,本期借方發(fā)生200元,憑證已經(jīng)記賬。因?yàn)樵撈髽I(yè)“其它應(yīng)收款”主要
當(dāng)一個(gè)科目已經(jīng)錄入期初余額和本期發(fā)生額后,由于精細(xì)核算的需求,要啟用輔助核算。如何設(shè)置?
例:“其它應(yīng)收款”科目期初余額100元,本期借方發(fā)生200元,憑證已經(jīng)記賬。因?yàn)樵撈髽I(yè)“其它應(yīng)收款”主要是核算員工預(yù)借差旅費(fèi)和歸還差旅費(fèi)。公司老板就想知道,哪個(gè)員工有多少差旅費(fèi)沒(méi)有歸還。那么,這時(shí)就要把“其它應(yīng)收款”科目設(shè)置為“個(gè)人往來(lái)”的。如何設(shè)置?
處理步驟:

 
  1. 反記賬,取消憑證審核和出納簽字;
  2. 進(jìn)入總賬期初余額中,把“其它應(yīng)收款”的期初數(shù)100清空
  3. 在會(huì)計(jì)科目中,把“其它應(yīng)收款”設(shè)置為個(gè)人往來(lái)輔助核算(會(huì)提示:“此科目已使用,修改輔助核算可能會(huì)造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤!是否繼續(xù)?”,點(diǎn)擊“確定”按鈕);
  4. 期初余額界面,“其它應(yīng)收款”科目顯示為藍(lán)色,
雙擊“其它應(yīng)收款”的期初數(shù),彈出個(gè)人往來(lái)期初錄入界面。假定期初100元,分別應(yīng)收員工張三40元,李四60元。則“其它應(yīng)收款”的期初余額錄入如圖2-5所示。在“個(gè)人往來(lái)期初”錄入界面,點(diǎn)擊“退出”按鈕,則期初余額錄入界面“其它應(yīng)收款”顯示為100元。
總賬系統(tǒng)中已經(jīng)使用的科目設(shè)置輔助核算 
          圖2-5   錄入“其它應(yīng)收款”的期初余額

 
  1. 在填制憑證中,找到有“其它應(yīng)收款”科目的憑證,選中“其它應(yīng)收款”分錄,雙擊憑證右下角的總賬系統(tǒng)中已經(jīng)使用的科目設(shè)置輔助核算,錄入輔助信息。如圖2-6所示。
總賬系統(tǒng)中已經(jīng)使用的科目設(shè)置輔助核算 
             圖2-6  修改憑證的上輔助信息

 
  1. 重新對(duì)憑證審核、出納簽字,記賬。 
總賬系統(tǒng)中已經(jīng)使用的科目設(shè)置輔助核算 注意:上述的操作步驟,看似簡(jiǎn)單,但一旦操作不當(dāng),容易造成數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)(對(duì)賬不平)。下面就把誤操作給大家展示出來(lái),在以后的操作過(guò)程中應(yīng)避免。
不正確的步驟及現(xiàn)象:

 
  1. 反記賬,取消憑證審核和出納簽字;
  2. 在會(huì)計(jì)科目中,把“其它應(yīng)收款”設(shè)置為個(gè)人往來(lái)輔助核算;(此時(shí)的現(xiàn)象:在期初余額界面,“其它應(yīng)收款”科目顯示為藍(lán)色,表示輔助核算的科目,輔助核算的科目是不能直接修改期初余額的,所以“其它應(yīng)收款”的期初余額100元無(wú)法刪除。)
  3. 雙擊“其它應(yīng)收款”的期初數(shù),彈出個(gè)人往來(lái)期初錄入界面,錄入張三40元;李四60元。(此時(shí)的現(xiàn)象:退出個(gè)人往來(lái)期初錄入界面,則“其它應(yīng)收款”期初余額為200元。但明細(xì)記錄中顯示的是100元,這樣就造成了“總賬和個(gè)人往來(lái)輔助賬對(duì)賬不平”。)如圖2-7所示:
 總賬系統(tǒng)中已經(jīng)使用的科目設(shè)置輔助核算
引申:年度結(jié)轉(zhuǎn)后,總賬期初余額也會(huì)出現(xiàn)總賬和輔助明細(xì)賬對(duì)賬不平的情況,可以參照上述的修改方法。
例:年度結(jié)轉(zhuǎn)后,總賬和客戶往來(lái)明細(xì)賬對(duì)賬不平是。錯(cuò)誤報(bào)告中顯示:應(yīng)收賬款科目總賬250元,明細(xì)賬200元。試算平衡,說(shuō)明總賬數(shù)據(jù)是正確的。很可能在年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中少結(jié)轉(zhuǎn)了一行明細(xì)記錄。
修改步驟:

 
  1. 到會(huì)計(jì)科目中,把“應(yīng)收賬款”的客戶往來(lái)輔助核算取消;
  2. 到總賬期初余額界面,這時(shí)“應(yīng)收賬款”的期初數(shù)是可以修改的。修改為與明細(xì)記錄合計(jì)一致(不管明細(xì)記錄合計(jì)是否正確)。本例中修改為200元。
  3. 再到會(huì)計(jì)科目中,把“應(yīng)收賬款”科目設(shè)置為客戶往來(lái)輔助核算;
  4. 再到總賬期初余額中,雙擊“應(yīng)收賬款”得期初數(shù),參照上年末應(yīng)收賬款的客戶往來(lái)明細(xì)記錄,在這里補(bǔ)加記錄,或者修改記錄金額。使“應(yīng)收賬款”科目期初余額為250元。(還要保證試算平衡)。
總賬系統(tǒng)中已經(jīng)使用的科目設(shè)置輔助核算 注意:如果開(kāi)始試算不平衡,明細(xì)記錄合計(jì)數(shù)正確,總賬數(shù)不正確。則修改步驟操作到第(3)步即可。
 
 
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